|
Objednávka |
2019007/2019
|
lektorské služby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Gemersko - malohontské osvetové stredisko |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019007/2019
|
lektorské služby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Gemersko - malohontské osvetové stredisko |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019006/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Hnúšťa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019006/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019005/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019005/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Marian Vojtek |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019004/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019004/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019003/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
SKLO - Miroslav Kopec |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019003/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
SKLO - Miroslav Kopec |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019002/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019002/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
2019001/2019
|
objednávka
|
70,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Disig a.s. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
2019001/2019
|
objednávka
|
70,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Disig a.s. |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
306/2023
|
lekárnička
|
59,50 |
s DPH |
135
|
|
29.12.2023 |
Meva sport SK s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
305/2023
|
jahody, ,aliny, ríbezle, zemolez - Zelený vzdelávací fond
|
423,96 |
s DPH |
126
|
|
29.12.2023 |
Kvety - Tulipán s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
304/2023
|
kancelárske potreby ŠJ
|
474,00 |
s DPH |
163
|
|
29.12.2023 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
303/2023
|
vzdelávacie poukazy
|
536,81 |
s DPH |
161
|
|
28.12.2023 |
Peter Kováč ml. |
|
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
302/2023
|
kolobežky a bežiací pás ŠKD
|
3 743,50 |
s DPH |
162
|
|
28.12.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
301/2023
|
školské stoly a stoličky II.st.
|
2 820,00 |
s DPH |
160
|
|
27.12.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |